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Obtén los conocimientos básicos que se deben tener para comprender el proceso de una transacción internacional y los diversos aspectos legales, fiscales, aduaneros y operativos que involucran adecuadamente sus operaciones.
Conoce los diferentes conceptos que intervienen en el cálculo del impuesto anual, los procedimientos a seguir para realizar el descuento o la aplicación de saldos a favor, las claves a considerar para el timbrado correcto, así como proceder con las correcciones que se hayan detectado.
Comprender los efectos fiscales de los pagos al extranjero, qué tasa de impuesto debe retenerse y qué obligaciones formales deben cumplirse para su deducibilidad.
Conocer con precisión en qué casos se debe expedir el CFDI de traslado o CFDI de ingresos con complemento “Carta Porte”, atendiendo todos sus requisitos fiscales dispuestos por la regla miscelánea vigente 2.7.1.9. y el estándar tecnológico del citado complemento; a fin de evitar incurrir en infracciones a las disposiciones fiscales que conllevan importantes sanciones por su incorrecta expedición.
Las Reformas Fiscales para 2022 trajeron como consecuencia una nueva visión de los comprobantes fiscales; por tanto, es imprescindible conocer, entender y aplicar los cambios en materia de factura electrónica que se podrán implementar a partir del 1 de enero y durante el periodo de convivencia con la versión 3.3, teniendo como eje principal la nueva versión 4.0 del CFDI tradicional.
Realizar un análisis teórico práctico e integral de la contabilidad electrónica, y como impacta los cambios en los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), en este 2020 analizando todos los puntos referentes a los requisitos de catálogo y el código agrupador del SAT, los asientos contables que se deben observar aplicando las disposiciones fiscales, que permitan estructurar y enviar al Sat la contabilidad fiscal de la empresa en apego a las nuevas disposiciones y procedimientos fiscales.
Que el participante conozca la tecnología que soporta las criptomonedas (blockchain), las recomendaciones internacionales sobre su tratamiento contable y la definición de activo del CINIF, así como los aspectos a considerar para temas fiscales y de PLD.
Que el participante conozca los puntos fundamentales para elaborar una nómina, comprenda la configuración de un sistema de nómina, aprenda a leer los archivos XML y entienda el impacto que tiene el timbrado de los comprobantes fiscales digitales debido a el cruce de información que se lleva a cabo entre las diferentes autoridades fiscalizadoras.
Al término del curso de estado de flujo de efectivo, el participante comprenderá la normatividad contable aplicable a partir de 2008, para la determinación del estado de Flujo de Efectivo, el cual sustituye al estado de cambios en la Situación Financiera.
Dirigido a Contadores Públicos, Gerentes de Finanzas, Contralores, Auditores, estudiantes de las carreras antes mencionadas y público interesado en la materia.
Conoces a los RESICOS como para tomar decisiones